Мы отвечаем

Налоговый учет 2014 - 2018

Имеем ли мы право выписать счет-фактуру по документам (договорам) оформленным в прошлом году без учета НДС Если нет,то что нужно сделать

Освобождаются ли Гостиницы от налога на добавленную стоимость в 2019 году?,а также туристические фирмы туроператоры,могут ли работать без налога на добавленную стоимость в 2019 году?

Имеется ли решение суда и (или) официальное разъяснение Министерства финансов, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан о том, являются или нет постоянные учреждения нерезидентов Республики Узбекистан плательщиками НДС? Если такие документы имеются, просим опубликовать их полный текст.

Адресный список строек утверждённый министерством заказчика объекта строительства и согласованный министерством финансов, мин.экономики и управлением реализации инвестиционных проектов является ли основанием не начислять налог на имущество за тот период который утверждён адресным списком.

1.Будет ли передача материалов, числящихся на счетах 2810 и 2910, считаться оборотом по реализации товаров (работ, услуг)? 2.Как определить налогооблагаемую базу по НДС? 3.Какие бухгалтерские проводки необходимо сделать?

Правомерно ли начислять дивиденды учредителю Частного предприятия ежемесячно, уплатив все налоги?

В нашем случае распространяется ли на нас ПКМ № 684 от 24.08.2018 г., т.е. являемся ли мы зерноперерабатывающим предприятием?

Бизнинг корхона импорт товарини олиб кириш учун Юк ташиш корхонаси билан шартнома туздик. Шартнома буйича Узб Респ. худудидан ташкарида жойлашган иккита пункт уртасида амалга оширилади. Локоть- Сарыагач. Норезидент резидентлик сертификатини такдим килмади. Корхонамиз, норезидентлардан олинадиган даромад солигини тулашга мажбурми?

В первом квартале экспорт составил 35%, соотвественно ставка ЕНП составила 2,5% вместо 5%, то во втором квартале данная льгота как будет учитываться?

Когда сдаём справку расчет о текущих платежах по налогу на прибыль?

Исходя из этого, эти проводки правильно ли, и действительно передача товаров в качестве вклада УФ является ли реализацией и облагается НДС?

Включается ли сумма возмещения в налогооблагаемую базу ЕНП как прочий доход?

как нужно исправить эту ситуацию?

Можем ли мы воспользоваться льготой по уменьшению налогооблагаемой базы ЕНП, согласно ст356 НК РУз на сумму средств направленных на приобретение технологического оборудования? Если да, то какие документы нужно предоставить в налоговую инспекцию для обоснования использования вышеуказанной льготы?

В 2019г. предприятие остается на стандартом НДС со ставкой 20%? Или же предприятие становиться плательщиком упрощенного НДС, но с правом перехода на уплату стандартного НДС по ставке 20%?