Можем ли мы воспользоваться льготой по уменьшению налогооблагаемой базы ЕНП, согласно ст356 НК РУз на сумму средств направленных на приобретение технологического оборудования? Если да, то какие документы нужно предоставить в налоговую инспекцию для обоснования использования вышеуказанной льготы?
Как отразить НДС (писать стоимость услуг без НДС или вообще не писать про НДС в договоре) в договоре с клиентами если наши услуги освобождены от НДС?
В первом квартале экспорт составил 35%, соотвественно ставка ЕНП составила 2,5% вместо 5%, то во втором квартале данная льгота как будет учитываться?
Берется ли в зачет УНДС 7% или 15% у предприятия - плательщика общеустановленного НДС?
И как правильно отразить их в отчетах и реестрах?
Какой ставкой ЕНП будет облагаться данная услуга?
Имеем ли мы право выписать счет-фактуру по документам (договорам) оформленным в прошлом году без учета НДС
Если нет,то что нужно сделать
Включается ли сумма возмещения в налогооблагаемую базу ЕНП как прочий доход?
2. Какими действующими нормативно-правовыми актами предусмотрены льготы по налогам и платежам нашего предприятия в 2019г.
Когда сдаём справку расчет о текущих платежах по налогу на прибыль?