Последствия отсутствия регистрационного кода плательщика НДС

Саволнинг ID си: 17853
Индивидуальный предприниматель является импортером, следовательно, плательщиком НДС по умолчанию. Он занимается розничной торговлей, по итогам месяца выставляет односторонний ЭСФ на всю сумму реализации. В связи с отсутствием регистрационного кода в выставленном ЭСФ ИП не может выделить сумму НДС и полностью показывает сумму реализации в графе 5 счета-фактуры, не заполняя графы 6–8. Расчет НДС сейчас привязан к ЭСФ. Так как ЭСФ выставлен без НДС, то Расчет НДС заполняется с ошибками.
Как представить Расчет НДС, если индивидуальный предприниматель, уплачивающий НДС, выставил ЭСФ без НДС в связи с отсутствием регистрационного кода плательщика НДС?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock