Как отразить в Расчете НДС сумму НДС, уплаченную при импорте услуг

Саволнинг ID си: 16685
Предприятие приобрело в 2020 году программный продукт у российской компании. В день оплаты за программный продукт предприятие как налоговый агент исчислило и уплатило НДС при импорте услуг.
В каком налоговом отчете нужно указать НДС, уплаченный налоговым агентом при импорте услуг и его зачет?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock