Для зачета уплаченного НДС при импорте услуг нужно оформить входящий ЭСФ на импорт

Саволнинг ID си: 19946
Предприятие является сельхозпроизводителем. Казахская компания оказала нашему предприятию агрономические услуги. В контракте с казахской компанией не указана сумма НДС, уплачиваемая в бюджет Узбекистана. Поэтому мы сами исчисляем и уплачиваем в бюджет сумму НДС исходя из стоимости услуг (по курсу на дату выставления счета-фактуры и акта выполненных работ).
Как в Расчете НДС отразить НДС, уплаченный из собственных средств при импорте услуг, чтобы впоследствии взять его в зачет?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock