Зачет НДС при переоформлении ГТД

Саволнинг ID си: 20601
Предприятие в марте 2021 года импортировало оборудование для собственных нужд по льготе без уплаты НДС. Потом оказалось, что это оборудование не подходит для предприятия и его решили продать на внутреннем рынке. Продаваться оборудование будет с НДС. ГТД на импорт переоформили, предприятие уплатило НДС. Но ГТД осталась от марта 2021 года, начисленный НДС тоже сел в реестр входящих ЭСФ и заменяющих документов в марте.
Как взять в зачет НДС по ГТД на импорт, переоформленной задним числом?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock