Зачет НДС осуществляется нарастающим итогом с начала текущего календарного года

Саволнинг ID си: 21527
Предприятие является плательщиком НДС, применяет раздельный метод зачета входящего НДС. Могут быть случаи, когда в некоторых месяцах нет оборота по реализации товаров (услуг). Но в каждом месяце есть входящие ЭСФ с НДС.
Как заполнить налоговую отчетность по НДС в те месяцы, когда у предприятия нет оборотов по реализации товаров (услуг), но есть входящие ЭСФ с выделенными суммами НДС?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock