Представление уточненной налоговой отчетности по НДС

Саволнинг ID си: 22360
Бухгалтер предприятия обнаружила ошибки в расчетах НДС за июль и октябрь 2021 года. Не был доначислен НДС в случаях, когда налоговая база по НДС при реализации импортированных товаров была ниже, чем база при импорте.
1. Нужно ли выставить односторонние ЭСФ на разницу между налоговыми базами НДС при импорте и реализации? Каким периодом это нужно сделать? 2. За какие периоды нужно пересдать Расчет НДС? Нужно ли уплатить сумму доначисленного налога и пени до представления перерасчетов?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock