Отражение возврата ранее экспортированных товаров в налоговой отчетности

Саволнинг ID си: 23505
Наше предприятие занимается оптовой торговлей на экспорт. В связи с форс-мажорными обстоятельствами один из наших иностранных партнеров был вынужден отправить наш товар обратно. Возврат товара оформлен по ГТД ИМ-41. При экспорте товара мы не оформляем ЭСФ.
Можно ли оформить односторонний ЭСФ на возврат экспортированного товара? Как и где отразить возврат товара от инопартнера в налоговой отчетности по НДС и налогу на прибыль? Как провести корректировку по данным налогам, если в самих формах отчетности такой возможности нет?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock