Зачет НДС, уплаченного при импорте

Саволнинг ID си: 24407
Предприятие является плательщиком НДС, занимается оптовой и розничной торговой деятельностью. В декабре 2022 года мы приобрели товары для продажи у итальянской фирмы. Затем нам бесплатно выдали промопродукцию (баннеры, ручки, плакаты) на 700 евро, на что выставили отдельный инвойс. При ввозе этих бесплатных товаров уплачены НДС и таможенная пошлина.
Вправе ли компания учитывать НДС, уплаченный при ввозе товаров, полученных безвозмездно?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock