Как отразить в 1С сумму оплаченного НДС при НД 40

Саволнинг ID си: 28658
Мы-торговая компания, импортируем оборудование для реализации на внутреннем рынке. В мае несколько партий товара выпустились с таможни по ГТД НД 40, с отлагательным предоставлением сертификата. По факту получения сертификата будет получена ГТД ИМ 40 и НДС возможно будет принять к зачету. В итоге к сроку сдачи декларации по НДС за май ИМ 40 получить не успеваем и в последствии будет перерасчет по налогу и корректировочная декларация по НДС за май.
Как в «1С:Бухгалтерия» отразить ГТД НД 40, чтобы НДС не попал в расчет за май при формировании декларации (Расчета) по НДС? И как в будущем, при получении ИМ 40, отразить ее в 1С Бухгалтерия при принятии входного НДС к зачету - чтоб данный НДС попал в корректировочную декларацию по НДС за май?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материални фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари ўқий оладилар.

Фойдаланиш учун ҳақ тўладингизми? Логин ва пароль бўйича сайтга киринг.

Фойдаланиш имконига эга эмасмисиз? Синов версиясини расмийлаштириб, тизимнинг барча афзалликларини баҳоланг!

Синов версиясини расмийлаштириш


Buxgalter Pro да ҳар куни самарали ишлаш учун тайёр ечимлар, бахгалтерия ўтказмалари ва ҳужжатлар намуналари тўпланган. Амалиётчилар ва солиқ маслаҳатчиларининг амалдорлар билан келишилган эксперт тушунтиришларидан фойдаланинг!

lock