Как отразить в 1С сумму оплаченного НДС при НД 40

Саволнинг ID си: 28658
Мы-торговая компания, импортируем оборудование для реализации на внутреннем рынке. В мае несколько партий товара выпустились с таможни по ГТД НД 40, с отлагательным предоставлением сертификата. По факту получения сертификата будет получена ГТД ИМ 40 и НДС возможно будет принять к зачету. В итоге к сроку сдачи декларации по НДС за май ИМ 40 получить не успеваем и в последствии будет перерасчет по налогу и корректировочная декларация по НДС за май.
Как в «1С:Бухгалтерия» отразить ГТД НД 40, чтобы НДС не попал в расчет за май при формировании декларации (Расчета) по НДС? И как в будущем, при получении ИМ 40, отразить ее в 1С Бухгалтерия при принятии входного НДС к зачету - чтоб данный НДС попал в корректировочную декларацию по НДС за май?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock