Саволнинг ID си: 11471
ООО занимается международным туризмом. Общеустановленные налоги. По Налоговому Кодексу туризм освобожден от НДС. При заполнении отчета по НДС я заполняю реестр по вход. счет-фактурам, выставленным поставщиками как с НДС так и без НДС. Программа налоговой отчетности автоматически берет все суммы НДС из реестра и сажает в - принят к зачету. В следствии чего у меня увеличится база для налога на прибыль на сумму НДС. И получается, что я буду облагать сумму НДС, отнесенную в зачет, налогом на прибыль?
Должно ли брать НДС в зачет по входящим счетам-фактурам предприятие, полностью освобожденное от его уплаты?
Экспертларнинг жавоблари:

Ушбу материал фақат Buxgalter Pro фойдаланувчилари учун очиқ. Синов тариқасида киришни расмийлаштириш

Сиз исталган масала юзасидан бизга ёзишингиз ёки 1172 рақамига қўнғироқ қилишингиз мумкин

Сайтга кириш имконига эга бўлсангиз, ўз логин ва паролингиз билан киринг
lock